Wie ist die Steuer bei Dropshipper?
Hallo zusammen, hier eine kleine Fragen die uns seit Wochen verrückt macht:
Wir sind Kleinunternhemer in Deutschland, habe einen Dropshipper (Lieferer) in Europa (z.B. Spanien, Bulgarien) und verkaufen unsere Waren an Kunden in (a) Deutschland und (b) den anderen 27 EU-Mitgliedsstaaten - welche Umsatzsteuer kommt zum tragen und wer ist für die Rechnungsstellung verantwortlich - also wir oder der Lieferer? Wichtig ist das wir noch unter der Lieferschwelle sind und wie gesagt auch Kleinunternehmer.
Hoffe ihr könnt uns da weiterhelfen ;)
3 Antworten
Ihr solltet Euch dringend von einem Steuerberater beraten lassen.
“Kleinunternehmerregelung“ und Kauf/Verkauf im Ausland ist nicht ganz so trivial.
Da bist Du schnell am Ende, mit der „Kleinunternehmerregelung“.
Ihr benötigt eine USt.-Id.-Nummer, die ihr auch als Kleinunternehmen bekommt.
Weder wird dann Euch vom Lieferanten die MwSt./USt. in Rechnung gestellt, noch müsst Ihr euren Kunden die Steuern in Rechnung stellen. Es gehört lediglich ein Satz auf die Rechnung, dass die "Lieferung nach §19 UStG* umsatzsteuerbefreit erfolgt."
*nochmal prüfen - ob der Pararaph stimmt, habe ich gerade nicht im Kopf.
Wenn ihr oft Geschäfte/Lieferungen innerhalb eines Landes habt, wäre es sinnvoll, sich dort ebenfalls eine Nummer geben zu lassen. Beispiel: Wenn ihr viel in Österreich bestellt und die Ware in Österreich bleibt, dann könnt Ihr mit der öst. Nummer dort 21% MwSt. berechnen, was bei einigen Geschäften Sinn macht.
--- Angaben ohne Gewähr (frei aus Erinnerung).
Und wieso? o_O
Wenn Du unter Einsatz Deiner USt-Id im Ausland einkaufst, dann musst Du eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Auch als „Kleinunternehmer“.
Und §19 UStG bedeutet nicht, dass Du Umsatzsteuerfrei handelst. Du weist diese nur nicht aus, aber bezahlt werden muss sie. Im Regelfall vom „Kleinunternehmer“.
Irgendwie reden wir aneinander vorbei oder wir reden von Unterschiedlichen Dingen?! o_O
Es geht doch um "Steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferungen" (B2B), oder nicht?!
Wenn ich aus Deutschland ein Unternehmen in Österreich beauftrage Ware für ein Unternehmen in Österreich anzufertigen (und die Ware das Land AT nie verlässt) ist es doch etwas anderes, als wenn ich ein französisches Unternehmen beauftrage, dass nach Österreich liefert.
Natürlich habe ich auch (neben DE) in AT eine USt-Id (zusäztlich ATUxxx) ), usw., dann kann ich die 21% verrechnen, wenn die Ware da Land nicht verlässt.
Für die Ware aus Fernost habe ich eine EORI-Nummer ...
Ach, ich bin müde! Vielleicht liege ich auch falsch gerade. Bei Bedarf frage ich gerne morgen mal meine Import-/Export-Abteilung und meine Buchhaltung.... *seufz SORRY
Für solche komplexen Fragen sind Steuerberater der richtige Ansprechpartner.
Und schon würde Steuerhinterziehung begangen...